一、部門基本情況 1、部門職責(zé)。(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)人力資源和社會保障工作的方針政策、法律法規(guī),擬定全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,并組織實施和監(jiān)督檢查。( q- I. [, x5 r) D& H (二)擬定人力資源流動政策,建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場,促進(jìn)人力資源合理流動和有效配置。 (三)負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。(四)統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。(五)負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);(六)負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理。(七)貫徹落實上級關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資收入分配政策;組織實施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。(八)指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革;擬定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策;牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作;負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培訓(xùn)工作。(九)綜合管理引進(jìn)國外智力、赴國(境)外培訓(xùn)和留學(xué)人員來我縣工作。(十)會同有關(guān)部門擬定軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策、擬定軍隊專業(yè)干部和退役士兵安置計劃;負(fù)責(zé)軍隊專業(yè)干部培訓(xùn)工作;指導(dǎo)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。(十一)會同有關(guān)部門擬定農(nóng)民工工作規(guī)劃和政策并組織實施;協(xié)調(diào)解決重難點問題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。(十二)統(tǒng)籌擬定勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策,完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制;組織實施勞動監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,依法查處違法案件。(十三)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。# k' ]. ?' l; |) Z; f0 g 2、機(jī)構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)科、勞動關(guān)系科、公務(wù)員管理科、工資福利科、社會保險管理科、教育培訓(xùn)與職業(yè)能力建設(shè)科、軍官轉(zhuǎn)業(yè)安置辦公室、就業(yè)促進(jìn)科、專業(yè)技術(shù)人員管理科、退休干部科、勞動監(jiān)察室,管理的事業(yè)單位有勞動人事仲裁院、人事考試中心、財務(wù)基金監(jiān)管中心、社會保障服務(wù)中心、職業(yè)技能鑒定中心、工傷保險處、就業(yè)辦公室;社會勞動保險事業(yè)局;機(jī)關(guān)保險處;農(nóng)村保險處;醫(yī)療保險處。 3、單位構(gòu)成。本次公開部門決算數(shù)額含人社局及勞動人事仲裁院、人事考試中心、財務(wù)基金監(jiān)管中心、社會保障服務(wù)中心、職業(yè)技能鑒定中心、工傷保險處;就業(yè)辦公室;社會勞動保險事業(yè)局;機(jī)關(guān)保險處;農(nóng)村保險處;醫(yī)療保險處。 二、預(yù)算執(zhí)行情況分析6 ]8 Z/ e3 }2 \6 _& p9 r3 r 2014年度本部門決算收入1686.07萬元,比上年增加291.38萬元,增長21 %,主要原因為:2014年上級補(bǔ)助社保服務(wù)中心建設(shè)款150萬元,撥付大學(xué)生孵化基地獎補(bǔ)資金200萬元。 2014年度本部門決算支出1369.2萬元,比上年增加39.04萬元,增長2.9%,主要原因為:社保服務(wù)中心建設(shè)支出。與2014年度部門預(yù)算支出1404.99萬元相比少支35.79萬元,主要原因為農(nóng)村保險代辦費未及時支付。% Q# z+ M" U% j, J7 \1 I 三、“三公”經(jīng)費支出情況+ _$ J# D) ^0 L% s% @: h9 m 2014年,本部門未通過公共預(yù)算財政撥款安排因公出國(境)、公務(wù)用車購置,公務(wù)用車運行、公務(wù)接待等經(jīng)費決算共71.4萬元,比上年減少4.38萬元,減少6%,主要原因為:加強(qiáng)了公費支出管理。其中: 1、因公出國(境)費0萬元。 2、公務(wù)用車購置及運行費38.77萬元。包括單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中:9 p! W# q9 C, @! J; d6 c9 ^) M (1)公務(wù)用車購置費0萬元。/ G& f/ @4 u: M4 g (2)公務(wù)用車運行維護(hù)費38.77萬元。 截至2014年底,本部門公務(wù)用車保有量為7輛。 3、公務(wù)接待費32.63萬元。包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,主要是事業(yè)招考招待及辦公加班餐費支出。 四、數(shù)據(jù)口徑及名詞解釋 1、收入支出數(shù)據(jù)口徑:部門全部收入和支出。 2、三公經(jīng)費數(shù)據(jù)口徑:當(dāng)年公共預(yù)算財政撥款(含年度執(zhí)行中追加預(yù)算)和上年公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的“三公經(jīng)費”實際支出。 , A- {1 M0 t. a9 j( L# v; A- G 3 L+ z: B! X" @* l+ s% w 收入決算表.xls 支出決算表.xls 三公經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表.xls & B0 z0 t4 i' n # Z" v% t1 P8 f/ V7 P |
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